历经3个月的严谨核查和专业剖析,2024年度集团直属企业合并审计报告及谋划业绩专项审计报告初稿已正式形成。审计机构对下属27家直属企业的财务数据、营业流程及内部制度睁开周全审查。审计规模笼罩了集团直属企业的各项营业板块,通详尽致查阅大宗的财务凭证、条约文件以及运营资料,运用抽样检查、数据剖析等多种科学有用的审计要领,对企业的资产、欠债、所有者权益、收入、本钱用度等主要财务信息举行了精准核实。
审计初稿系统梳理了集团整体财务状态、谋划效果,清晰泛起各直属企业谋划业绩的结构性特征。现在集团财务部通过多方复核与意见征徇,一连完善优化报告内容,确保审计报告的能够准确、客观和公正的反应各企业的谋划业绩及取得的效果和保存的缺乏,为集团的决议提供有力的数据支持和专业参考。